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    2017年開發(fā)區(qū)部門預(yù)算公開(補充公開))

      2017年度樂昌市開發(fā)區(qū)預(yù)算公開

     

     

     

    第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

    一、部門基本情況

    二、收入預(yù)算說明

    三、支出預(yù)算說明

    四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

    五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

    六、政府采購情況

    七、國有資產(chǎn)占有情況

    八、預(yù)算績效情況

    九、國有資本經(jīng)營收支情況

    十、專業(yè)名詞解釋

     

    第二部分  部門預(yù)算表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、部門基本支出表

    五、部門項目支出表

    六、財政撥款收支總表

    七、一般公共預(yù)算支出表

    八、一般公共預(yù)算基本支出表

    九、一般公共預(yù)算項目支出表

    十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

    十一、政府性基金預(yù)算支出表

    開發(fā)區(qū)2017年預(yù)算基本情況說明

     

    一、部門基本情況

    (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能。

    1)依法制定和公布經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)行政管理職能。 
         2)制定并組織實施經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。 
         3)按照全市城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃,協(xié)助市城鄉(xiāng)規(guī)劃局編制試驗區(qū)小區(qū)規(guī)劃和詳細規(guī)劃;負責(zé)規(guī)劃的實施及市政基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理;規(guī)劃報建由市城鄉(xiāng)規(guī)劃局辦理。 
         4)在市財政部門的指導(dǎo)下,依法統(tǒng)籌管理試驗區(qū)內(nèi)的財政;協(xié)助有關(guān)部門管理稅務(wù)、工商等事務(wù)。 
        (5)協(xié)助和配合有關(guān)部門內(nèi)的供電、供水、供氣,以及交通、通訊、學(xué)校等公共事業(yè)。 
        (6)依照有關(guān)規(guī)定,對開發(fā)區(qū)的機關(guān)、企事業(yè)單位人員配置以及調(diào)配、管理、福利待遇、任免和獎懲等進行規(guī)范管理。 
        2017年預(yù)算組成單位共3個,分別是廣東樂昌經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會、樂昌產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會、樂昌坪石貿(mào)易中心。

    (二)內(nèi)設(shè)機構(gòu):公共事務(wù)管理局、財政審計局、規(guī)劃建設(shè)局、企業(yè)服務(wù)局。樂昌開發(fā)區(qū)管委會行政編制數(shù)16人,在職行政編制10人,退休10人,工勤編3名,樂昌產(chǎn)業(yè)園管委會事業(yè)編制6人,在職編制5人,樂昌坪石貿(mào)易市場中心事業(yè)編制5人,在職編制3人,退休2名。未統(tǒng)發(fā)人員6名,未統(tǒng)發(fā)退休人員1名。

    (三)2017年預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是一般公共預(yù)算支出610.63萬元,其中包括工資福利支出261.38萬元;商品和服務(wù)支出205萬元;對個人和家庭補助84.25萬元;污水處理廠托管運營費60萬元。

    (四)樂昌開發(fā)區(qū)管委會負責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

     

    二、收入預(yù)算說明

    2017年收入預(yù)算610.63萬元,比上年減1842.62萬元,減幅50.06%,主要原因是園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)量的建設(shè)支付。其中:一般公共預(yù)算撥款610.63萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬元。

    三、支出預(yù)算說明

    2017年支出預(yù)算610.63萬元,比上年減1842.62萬元,減幅50.06%,主要原因是園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)量的減少支出。其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出610.63萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出0萬元。

    一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:

    (一)基本支出預(yù)算345.63萬元,占預(yù)算撥款支出的56.6%比上年增加了141.22萬元,原因是工資調(diào)增及人員的增加。其中:工資福利支出261.38萬元;對個人家庭和福利支出84.25萬元。

        (二)項目支出預(yù)算265萬元,占預(yù)算撥款支出的43.4%,與上年預(yù)算相比,比上年減1633.15萬元,減少116.23%,原因是園區(qū)建設(shè)款減少支出。其中:001項目100萬元園區(qū)招商經(jīng)費,與去年相比無増減;002項目100萬元園區(qū)體制專項工作經(jīng)費,與去年相比增加20萬元,增幅20%;003污水處理廠托管運營費60萬元,與去年相比無增減;004項目工作協(xié)調(diào)組工作經(jīng)費5萬,與去年減少15萬元,減幅75%。

    四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。2017年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為16.5萬元,比上年增(減)0萬元,增(減)幅0%。其中辦公費9.54萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費3.15萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費0.31萬元、電費3.5萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護費8萬元、其他費用5萬元(業(yè)務(wù)接待費)。

    五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。2017年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為11萬元,與上年減少2萬元,減幅15.38%。原因是公車改革,實際公務(wù)用車是3輛即少2萬元按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年保持不變,原因是本單位沒有這業(yè)務(wù)經(jīng)費支出;公務(wù)用車購置及運行維護支出6萬元與上年保持不變,其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費6萬元);公務(wù)接待費支出5萬元,與上年保持不變。原因是按照八項規(guī)章制度,在接待業(yè)務(wù)支出廉潔自律,控制經(jīng)費支出,做到有減無増或持平經(jīng)費撥款。

    六、政府采購情況。2016年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,其中:貨物類采購0萬元,工程類采購0萬元,服務(wù)類采購0萬元。

    七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。2017年國有資產(chǎn)占有情況:固定資產(chǎn)419.7萬元,一般公務(wù)用車3輛,價值36萬元;其他固定資產(chǎn)109.66萬元。

    八、預(yù)算績效情況。2017年,主要工作目標(biāo)有:完成園區(qū)樂廊路兩旁及擴建綠化改造等園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作,實施多個項目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標(biāo)。

    九、國有資本經(jīng)營收支情況。開發(fā)區(qū)國有資本經(jīng)營收入0萬元,支出0萬元。

    十、專業(yè)名詞解釋。

    1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

    2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。

    3.機關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

    4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
    2017年開發(fā)區(qū)部門預(yù)算公開表.xls

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