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    2018年開發(fā)區(qū)部門預(yù)算公開(補充公開)

      2018 年度樂昌市開發(fā)區(qū)預(yù)算公開

     

     

     

    第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

    一、部門基本情況

    二、收入預(yù)算說明

    三、支出預(yù)算說明

    四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

    五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

    六、政府采購情況

    七、國有資產(chǎn)占有情況

    八、預(yù)算績效情況

    九、國有資本經(jīng)營收支情況

    十、專業(yè)名詞解釋

     

    第二部分  部門預(yù)算表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    1)依法制定和公布經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)行政管理職能。 
         2)制定并組織實施經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。 
         3)按照全市城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃,協(xié)助市城鄉(xiāng)規(guī)劃局編制試驗區(qū)小區(qū)規(guī)劃和詳細規(guī)劃;負責(zé)規(guī)劃的實施及市政基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理;規(guī)劃報建由市城鄉(xiāng)規(guī)劃局辦理。 

    三、部門支出總表

    四、部門基本支出表

    五、部門項目支出表

    六、財政撥款收支總表

    七、一般公共預(yù)算支出表

    八、一般公共預(yù)算基本支出表

    九、一般公共預(yù)算項目支出表

    十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

    十一、政府性基金預(yù)算支出表

    開發(fā)區(qū)2018年預(yù)算基本情況說明

     

    一、部門基本情況

    (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能。


         4)在市財政部門的指導(dǎo)下,依法統(tǒng)籌管理試驗區(qū)內(nèi)的財政;協(xié)助有關(guān)部門管理稅務(wù)、工商等事務(wù)。 
        (5)協(xié)助和配合有關(guān)部門內(nèi)的供電、供水、供氣,以及交通、通訊、學(xué)校等公共事業(yè)。 
        (6)依照有關(guān)規(guī)定,對開發(fā)區(qū)的機關(guān)、企事業(yè)單位人員配置以及調(diào)配、管理、福利待遇、任免和獎懲等進行規(guī)范管理。 
        2018年預(yù)算組成單位共3個,分別是廣東樂昌經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會、樂昌產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會、樂昌坪石貿(mào)易中心。

    (二)內(nèi)設(shè)機構(gòu):公共事務(wù)管理局、財政審計局、規(guī)劃建設(shè)局、企業(yè)服務(wù)局。樂昌開發(fā)區(qū)管委會行政編制數(shù)16人,在職行政編制10人,退休10人,工勤編3名,樂昌產(chǎn)業(yè)園管委會事業(yè)編制6人,在職編制5人,樂昌坪石貿(mào)易市場中心事業(yè)編制5人,在職編制3人,退休2名。未統(tǒng)發(fā)人員6名,未統(tǒng)發(fā)退休人員1名。

    (三)2018年預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是一般公共預(yù)算支出525.89萬元,其中包括工資福利支出181.74萬元;商品和服務(wù)支出225萬元;對個人和家庭補助66.66萬元;政府性基金1560萬元。(其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款1500萬元;污水處理廠托管運營費60萬元)。

    (四)樂昌開發(fā)區(qū)管委會負責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

     

    二、收入預(yù)算說明

    2018年收入預(yù)算2152.55萬元,比上年增加1541.93萬元,252.51%,主要原因是園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款列支預(yù)算支付。其中:一般公共預(yù)算撥款525.89萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)1560萬元。

    三、支出預(yù)算說明

    2018年支出預(yù)算1896.33萬元,比上年減1842.62萬元,減幅50.06%,主要原因是園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)量的減少支出。其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出1842.62 萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出0萬元。

    一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:

    (一)基本支出預(yù)算525.89萬元,占預(yù)算撥款支出的13.97%,比上年增120.26萬元,增幅29.65%,原因是工資調(diào)增及人員的增加。其中:工資福利支出181.74萬元;對個人家庭和福利支出66.66萬元。

        (二)項目支出預(yù)算1560萬元,占預(yù)算撥款支出的86.03,與上年預(yù)算相比,比上年增加1355萬元,增加660.97%,原因是園區(qū)建設(shè)工程款的增加預(yù)算。其中:001項目100萬元園區(qū)招商經(jīng)費,與去年相比無増減002項目100萬元園區(qū)體制專項工作經(jīng)費,與去年相比無增減;003污水處理廠托管運營費60萬元,與去年相比無增減;004項目工作協(xié)調(diào)組工作經(jīng)費20萬;005園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1500萬元是園區(qū)機制體制項目???。

    四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。2018年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為16.5萬元,比上年增(減)0萬元,增(減)幅0%。其中辦公費9.54萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費3.15萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費0.31萬元、電費3.5萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護費6萬元、其他費用5萬元(業(yè)務(wù)接待費)

    五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為11萬元,與上年保持不變。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行維護支出6萬元與上年保持不變,其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費6萬元);公務(wù)接待費支出5萬元,與上年保持不變。

    六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,其中:貨物類采購0萬元,工程類采購0萬元,服務(wù)類采購0萬元。

    七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。2018年國有資產(chǎn)占有情況:固定資產(chǎn)419.69萬元,一般公務(wù)用車3輛,價值36萬元;其他固定資產(chǎn)109.66萬元。

    八、預(yù)算績效情況。2018年,主要工作目標有:完成園區(qū)樂廊路兩旁及擴建綠化改造等園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作,實施多個項目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。

    九、國有資本經(jīng)營收支情況。開發(fā)區(qū)國有資本經(jīng)營收入0萬元,支出0萬元。

    十、專業(yè)名詞解釋。

    1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

    2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。

    3.機關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

    4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
    2018年預(yù)算公開表.xls

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