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    2016年決算報表

    收入支出決算總表
    單位:廣東樂昌經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會           單位:萬元
    收入 支出
    項目 行次 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 決算數(shù) 項目(按支出性質和經(jīng)濟分類) 行次 決算數(shù)
    欄次   1 欄次   2 欄次   3
    一、財政撥款收入 1 4,733.49 一、一般公共服務支出 37 2,400.58 一、基本支出 60 293.49
      其中:政府性基金 2 869.22 二、外交支出 38       人員經(jīng)費 61 257.88
    二、上級補助收入 3   三、國防支出 39       日常公用經(jīng)費 62 35.61
    三、事業(yè)收入 4   四、公共安全支出 40   二、項目支出 63 4,400.00
    四、經(jīng)營收入 5   五、教育支出 41       基本建設類項目 64 4,400.00
    五、附屬單位上繳收入 6   六、科學技術支出 42 904.42     行政事業(yè)類項目 65  
    六、其他收入 7   七、文化體育與傳媒支出 43   三、上繳上級支出 66  
      8   八、社會保障和就業(yè)支出 44 548.40 四、經(jīng)營支出 67  
      9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 45 10.87 五、對附屬單位補助支出 68  
      10   十、節(jié)能環(huán)保支出 46     69  
      11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 47 869.22 支出經(jīng)濟分類 70  
      12   十二、農(nóng)林水支出 48   基本支出和項目支出合計 71 4,733.49
      13   十三、交通運輸支出 49     工資福利支出 72 176.83
      14   十四、資源勘探信息等支出 50     商品和服務支出 73 2,201.97
      15   十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 51     對個人和家庭的補助 74 81.04
      16   十六、金融支出 52     對企事業(yè)單位的補貼 75  
      17   十七、援助其他地區(qū)支出 53     贈與 76  
      18   十八、國土海洋氣象等支出 54     債務利息支出 77  
      19   十九、住房保障支出 55     基本建設支出 78 2,273.64
      20   二十、糧油物資儲備支出 56     其他資本性支出 79  
      21   二十一、國債還本付息支出 57     貸款轉貸及產(chǎn)權參股 80  
      22   二十二、其他支出 58     其他支出 81  
      23     59     82  
    本年收入合計 24 4,733.49 本年支出合計 83 4,733.49
        用事業(yè)基金彌補收支差額 25       結余分配 84  
        年初結轉和結余 26         交納所得稅 85  
          基本支出結轉 27         提取職工福利基金 86  
          項目支出結轉和結余 28         轉入事業(yè)基金 87  
          經(jīng)營結余 29         其他 88  
      30       年末結轉和結余 89  
      31         基本支出結轉 90  
      32         項目支出結轉和結余 91  
      33         經(jīng)營結余 92  
    總計 36 4,733.49 總計 95 4,733.49
                     
    收入決算表
    單位名稱:                   單位:萬元
    項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
    支出功能分類 科目編碼 科目名稱
    欄次 1 2 3 4 5 6 7
    合計 4,733.49 4,733.49          
    201 一般公共服務支出 2,400.58 2,400.58          
    20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 228.11 228.11          
    2010301   行政運行 120.91 120.91          
    2010350   事業(yè)運行 107.20 107.20          
    20113 商貿事務 2,172.47 2,172.47          
    2011301   行政運行 6.11 6.11          
    2011308   招商引資 1,496.57 1,496.57          
    2011399   其他商貿事務支出 669.79 669.79          
    206 科學技術支出 904.42 904.42          
    20604 技術研究與開發(fā) 904.42 904.42          
    2060404   科技成果轉化與擴散 904.42 904.42          
    208 社會保障和就業(yè)支出 548.40 548.40          
    20805 行政事業(yè)單位離退休 48.40 48.40          
    2080501   歸口管理的行政單位離退休 41.05 41.05          
    2080502   事業(yè)單位離退休 7.35 7.35          
    20899 其他社會保障和就業(yè)支出 500.00 500.00          
    2089901   其他社會保障和就業(yè)支出 500.00 500.00          
    210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 10.87 10.87          
    21005 醫(yī)療保障 10.87 10.87          
    2100501   行政單位醫(yī)療 7.69 7.69          
    2100502   事業(yè)單位醫(yī)療 2.05 2.05          
    2100503   公務員醫(yī)療補助 1.13 1.13          
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 869.22 869.22          
    21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 869.22 869.22          
    2120801   征地和拆遷補償支出 163.25 163.25          
    2120802   土地開發(fā)支出 705.97 705.97          
    支出決算表
    單位名稱:   開發(fā)區(qū)             單位:萬元
    項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
    支出功能分類  科目編碼 科目名稱
    欄次 1 2 3 4 5 6
    合計 4,733.49 293.49 4,440.00      
    201 一般公共服務支出 2,400.58 234.22 2,166.36      
    20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 228.11 228.11        
    2010301   行政運行 120.91 120.91        
    2010350   事業(yè)運行 107.20 107.20        
    20113 商貿事務 2,172.47 6.11 2,166.36      
    2011301   行政運行 6.11 6.11        
    2011308   招商引資 1,496.57   1,496.57      
    2011399   其他商貿事務支出 669.79   669.79      
    206 科學技術支出 904.42   904.42      
    20604 技術研究與開發(fā) 904.42   904.42      
    2060404   科技成果轉化與擴散 904.42   904.42      
    208 社會保障和就業(yè)支出 548.40 48.40 500      
    20805 行政事業(yè)單位離退休 48.40 48.40        
    2080501   歸口管理的行政單位離退休 41.05 410.50        
    2080502   事業(yè)單位離退休 7.35 7.35        
    20899 其他社會保障和就業(yè)支出 500.00   500      
    2089901   其他社會保障和就業(yè)支出 500.00   500      
    210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 10.87 10.87        
    21005 醫(yī)療保障 10.87 10.87        
    2100501   行政單位醫(yī)療 7.69 7.69        
    2100502   事業(yè)單位醫(yī)療 2.05 2.05        
    2100503   公務員醫(yī)療補助 1.13 1.13        
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 869.22   869.22      
    21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 869.22   869.22      
    2120801   征地和拆遷補償支出 163.25   163.25      
    2120802   土地開發(fā)支出 705.97   705.97      
    財政撥款收入支出決算總表
    單位名稱:開發(fā)區(qū)             單位:萬元
               
         行次 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 決算數(shù)
    小計 公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
           1        2 3 4
    一、公共預算財政撥款 1 3,864.27 一、一般公共服務支出 31   2,400.58  
    二、政府性基金預算財政撥款 2 869.22 二、外交支出 32      
      3   三、國防支出 33      
      4   四、公共安全支出 34      
      5   五、教育支出 35      
      6   六、科學技術支出 36   904.42  
      7   七、文化體育與傳媒支出 37      
      8   八、社會保障和就業(yè)支出 38   548.40  
      9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 39   10.87  
      10   十、節(jié)能環(huán)保支出 40      
      11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41     869.22
      12   十二、農(nóng)林水支出 42      
      13   十三、交通運輸支出 43      
      14   十四、資源勘探信息等支出 44      
      15   十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 45      
      16   十六、金融支出 46      
      17   十七、援助其他地區(qū)支出 47      
      18   十八、國土海洋氣象等支出 48      
      19   十九、住房保障支出 49      
      20   二十、糧油物資儲備支出 50      
      21   二十一、國債還本付息支出 51      
      22   二十二、其他支出 52      
      23     53      
    本年收入合計 24 4,733.49 本年支出合計 54   3864.27 869.22
      25     55      
    年初財政撥款結轉和結余 26   年末財政撥款結轉和結余 56      
    一、公共預算財政撥款 27   基本支出結轉 57      
    二、政府性基金預算財政撥款 28        項目支出結轉和結余 58      
      29     59      
    收入總計 30 4,733.49 支出總計 60   3864.27 869.22
    一般公共預算財政撥款收入支出決算表
    單位:   開發(fā)區(qū)                     單位:萬元
    項目 本年收入 本年支出
    支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出
    小計 其中:基本建設資金支出 小計 人員經(jīng)費 日常公用經(jīng)費 小計 其中:基本建設資金支出
    欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    合計 3,864.27 293.49 3,570.78 3,570.78 3,864.27 293.49 257.88 35.61 3570.78 3570.78
    201 一般公共服務支出 2,400.58 234.22 2,166.36 2,166.36 2,400.58   198.61 35.61    
    20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 228.11 228.11       228.11 198.61 29.5    
    2010301   行政運行 120.91 120.91       120.91 96.91 24    
    2010350   事業(yè)運行 107.20 107.20       107.20 101.70 5.5    
    20113 商貿事務 2,172.47 6.11 2,166.36 2,166.36 2,172.47 6.11   6.11 2166.36 2166.36
    2011301   行政運行 6.11 6.11     6.11 6.11   6.11    
    2011308   招商引資 1,496.57   1,496.57 1,496.57 1,496.57       1496.57 1496.57
    2011399   其他商貿事務支出 669.79   669.79 669.79 669.79       669.79 669.79
    206 科學技術支出 904.42   904.42 904.42 904.42       904.42 904.42
    20604 技術研究與開發(fā) 904.42   904.42 904.42 904.42       904.42 904.42
    2060404   科技成果轉化與擴散 904.42   904.42 904.42 904.42       904.42 904.42
    208 社會保障和就業(yè)支出 548.40 48.40 500 500 500.00       500 500
    20805 行政事業(yè)單位離退休 48.40 48.40     48.40 48.40 48.40      
    2080501   歸口管理的行政單位離退休 41.05 41.50     41.50 41.50 41.50      
    2080502   事業(yè)單位離退休 7.35 7.35     7.35 7.35 7.35      
    20899 其他社會保障和就業(yè)支出 500.00   500 500 500.00       500 500
    2089901   其他社會保障和就業(yè)支出 500.00   500 500 500.00       500 500
    210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 10.87 10.87     10.87 10.87 10.87      
    21005 醫(yī)療保障 10.87 10.87     10.87 10.87 10.87      
    2100501   行政單位醫(yī)療 7.69 7.69     7.69 7.69 7.69      
    2100502   事業(yè)單位醫(yī)療 2.05 2.05     2.05 2.05 2.05      
    2100503   公務員醫(yī)療補助 1.13 1.13     1.13 1.13 1.13      
    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    單位名稱:開發(fā)區(qū)                   單位:萬元
    項目 本年收入 本年支出
    支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出
    小計 其中:基本建設資金支出 小計 人員經(jīng)費 日常公用經(jīng)費 小計 其中:基本建設資金支出
    欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    合計 869.22     869.22         869.22 869.22
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 869.22     869.22         869.22 869.22
    21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 869.22     869.22         869.22 869.22
    2120801   征地和拆遷補償支出 163.25     163.25         163.25 163.25
    2120802   土地開發(fā)支出 705.97     705.97         705.97 705.97
                           
                               

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