目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算項目支出表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出表
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況:
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2015年預(yù)算組成單位2個,分別是樂昌市交通運(yùn)輸局和交通管理總站,其中交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)綜合行政執(zhí)法局、辦公室、人事監(jiān)察股、財務(wù)審計股、規(guī)劃基建股、綜合運(yùn)輸股。
一是貫徹執(zhí)行上級有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策、法律法規(guī),擬訂全市公路、水路和城市公共交通運(yùn)輸?shù)冉煌ㄟ\(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作,引導(dǎo)交通運(yùn)輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。
二是負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作。會同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
三是承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場的監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)路政、運(yùn)政和港口管理,負(fù)責(zé)城市公共交通(含出租車)、道路客貨運(yùn)輸、道路客貨運(yùn)輸站(場)、機(jī)動車維修、運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)、水路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、船舶、港口、碼頭及港航設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。
四是承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作,指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
五是負(fù)責(zé)交通基本建設(shè)資金的管理和監(jiān)督,協(xié)調(diào)或參與交通建設(shè)資金的籌集,負(fù)責(zé)局管交通資金的撥付和監(jiān)管。
六是指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,組織實施重點物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)公路、水路有關(guān)交通戰(zhàn)備工作。
七是擬訂交通行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)、監(jiān)督交通行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實施,指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)監(jiān)督全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法工作,組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通行業(yè)利用外資、對外合作與交流工作,參與涉外運(yùn)輸管理工作。
八是承辦市人民政府和上級交通運(yùn)輸部門交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
全年定編人數(shù)70人,其中:其中:市交通運(yùn)輸局定編17人(含后勤2人),實有人員16人(后勤2人),退休19人;綜合行政執(zhí)法局定編46人(后勤2人),實有人員31(后勤2人),交通管理總站實有8人,退休10人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
貫徹落實市委、市政府和上級交通部門各項中心工作部署,立足交通實際,深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,進(jìn)一步解放思想,搶抓機(jī)遇,全力推進(jìn)交通跨越發(fā)展,大力抓好交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快旅游生態(tài)公路建設(shè),加快農(nóng)村公路硬底化建設(shè),堅持依法行政強(qiáng)化市場監(jiān)督,突出服務(wù)為民提升服務(wù)水平,做好資金保障和財務(wù)管理工作,確保交通運(yùn)輸事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展為我市全面建成小康社會作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
二、收入預(yù)算說明
2015年部門預(yù)算收入4430萬元,由財政一般公共預(yù)算撥款4430萬元。
三、支出預(yù)算說明
2015年預(yù)算出4430萬元,其中:工資福利支出308萬元,占總支出的6.9%,商品和服務(wù)支出100萬元,占總支出的2%,對個人和家庭的補(bǔ)助86萬元,占總支出的2%,項目支出3936萬元,占總支出的88%。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為32萬元,資金來源全部為財政撥款,具體項目分,因公出國(境)支出0萬,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出12萬(其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元),占預(yù)算總支出的0.3%,公務(wù)接待費(fèi)支出20萬元,占預(yù)算總支出的0.5%。
第二部分 部門預(yù)算表
樂昌市交通運(yùn)輸局2015年部門預(yù)算.xls
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