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    2017年度樂(lè)昌市民政局決算公開(kāi)

    2017年度樂(lè)昌市民政局決算公開(kāi)
     
    目       錄
     
    第一部分  樂(lè)昌市民政局概況
    一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
    二、 部門主要職責(zé)
    第二部分    樂(lè)昌市民政局2017年部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    第三部分    樂(lè)昌市民政局2017年部門決算情況說(shuō)明
     
    第四部分  名詞解釋
     
     
     
    第一部分  樂(lè)昌市民政局概況
    (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
        2017年預(yù)算組成單位共1個(gè),樂(lè)昌市民政局是主管有關(guān)社會(huì)行政事務(wù)的市人民政府重要職能部門,業(yè)務(wù)上受韶關(guān)市民政局和省民政廳的指導(dǎo)。內(nèi)設(shè)辦公室、優(yōu)撫安置股、基層政權(quán)區(qū)劃股、救災(zāi)救濟(jì)股、社會(huì)事務(wù)股、最低生活保障股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、婚姻登記處等八個(gè)股室。有市福利院、市殯儀館、市殯葬管理所、市老齡辦四個(gè)下屬單位。
    (二)部門主要職責(zé)
    1、樂(lè)昌市民政局辦公室主要職責(zé):貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī),草擬規(guī)范性文件和民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。承辦市人民政府和上級(jí)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
    2、樂(lè)昌市民政局優(yōu)撫安置股主要職責(zé):負(fù)責(zé)軍隊(duì)退役士兵、復(fù)員干部和軍隊(duì)移交地方管理的離退休干部、退休士官、軍隊(duì)無(wú)軍籍退休退職職工、傷殘軍人的接收安置及服務(wù)管理工作,負(fù)責(zé)烈士審核、褒揚(yáng)工作。
    3、樂(lè)昌市民政局救災(zāi)救濟(jì)股主要職責(zé):負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作,管理、分配救災(zāi)款物監(jiān)督使用,組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng),促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展,組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,
    4、樂(lè)昌市民政局最低生活保障股主要職責(zé):負(fù)責(zé)實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障、五保戶生活救助、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助等,健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。
    5、樂(lè)昌市民政局基層政權(quán)區(qū)劃股主要職責(zé):負(fù)責(zé)全市鎮(zhèn)(街道)、村行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名、界線變更,以及政府(辦事處)、村委駐地遷移的審核報(bào)批工作;負(fù)責(zé)縣際和鎮(zhèn)級(jí)行政區(qū)域邊界勘定和管理,承擔(dān)邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù);負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名審核報(bào)批工作,規(guī)范地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作。提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動(dòng)基層民主政治建設(shè),指導(dǎo)實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè),指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。
    6、樂(lè)昌市民政局社會(huì)事務(wù)股主要職責(zé):負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理,指導(dǎo)老年人、孤兒、棄嬰(童)、負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理工作和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。負(fù)責(zé)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察工作。流浪乞討及生活無(wú)著人員救助工作;會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范,推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè),及救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
    7、樂(lè)昌民政局婚姻登記處主要職責(zé):負(fù)責(zé)推進(jìn)婚姻登記管理,宣傳婚姻及計(jì)生政策。
    8、樂(lè)昌市民政局財(cái)務(wù)審計(jì)股主要職責(zé):負(fù)責(zé)資金管理、使用、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費(fèi)。
    9、樂(lè)昌市殯葬管理所主要職責(zé):主要是宣傳殯葬政策,加強(qiáng)殯葬執(zhí)法,促進(jìn)殯葬改革發(fā)展。
    10、樂(lè)昌市社會(huì)福利院主要職責(zé):主要是提供養(yǎng)老服務(wù)。
    11、樂(lè)昌市殯儀館主要職責(zé):主要是負(fù)責(zé)本地區(qū)殯葬事業(yè),推行殯葬優(yōu)惠政策,倡導(dǎo)火化文明。
    12、樂(lè)昌民政局老齡辦主要職責(zé):負(fù)責(zé)市老齡工作委員會(huì)日常工作。
    (三)人員構(gòu)成情況
    局機(jī)關(guān)行政編制20人?,F(xiàn)有在職人員23人,其中,公務(wù)員18人。
     
    第二部分  樂(lè)昌市民政局2017年部門決算表
     
    樂(lè)昌市民政局2017年部門決算共公開(kāi)8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財(cái)政撥款收支表(5張),即:《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。
     
     
    第三部分  樂(lè)昌市民政局2017年部門
    一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
    (一)年度收入總體情況
    樂(lè)昌市民政局2017年度總收入11956.33萬(wàn)元,其中本年收入11956.33萬(wàn)元。具體情況如下:
    1.財(cái)政撥款收入11204萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少989.76萬(wàn)元,下降了8%。主要原因:2017年度預(yù)算安排支出項(xiàng)目減少。
    2.上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元。
    3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,
    4.經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元
    5.其他收入752.33萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加286.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)38 %。主要原因:下屬單位樂(lè)昌市殯儀館、樂(lè)昌市社會(huì)福利院業(yè)務(wù)收入增加.
    (二)年度支出總體情況
    樂(lè)昌市民政局2017年度總支出12012.33萬(wàn)元,其中本年支出12012.33萬(wàn)元。具體情況如下:
    1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出10203.71萬(wàn)元,主要用于單位行政運(yùn)行、優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助、退役士兵安置、社會(huì)福利、最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、特困人員救助等項(xiàng)目的支出,比上年決算數(shù)減少了923.69萬(wàn)元,下降了9%,主要原因是2017年度預(yù)算安排減少了全國(guó)地名普查、村兩委換屆、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)等項(xiàng)目支出。
    2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1030.70萬(wàn)元,主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助等。比上年決算數(shù)增加240.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)23%,主要原因是醫(yī)療救助標(biāo)準(zhǔn)和比例提高,且宣傳到位,使救助人員增多。
    3. 農(nóng)林水支出333.36萬(wàn)元,主要用于村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)貼的發(fā)放,比上年決算數(shù)增加17.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)5%,主要是根據(jù)村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員到位情況而變動(dòng)。
    4. 其他支出363.67萬(wàn)元。比上年決算數(shù)減少94.5萬(wàn)元,下降25%,主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,屬于福利彩票公益金補(bǔ)助的項(xiàng)目支出,2017年配套的項(xiàng)目減少。
     
    二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
    (一)2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
    樂(lè)昌市民政局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)11204萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10840.32萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1079.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)9%;主要原因根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況,2017年度預(yù)算項(xiàng)目安排資金增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入363.67萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加292.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)80 %;主要原因是上級(jí)追加的福利彩票公益金補(bǔ)助項(xiàng)目增多。
    樂(lè)昌市民政局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)11259.99萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10896.32萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1135.02 萬(wàn)元,增長(zhǎng)10 %;主要原因是人員工資調(diào)整及工作經(jīng)費(fèi)支出等方面;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出363.67萬(wàn)元。
    分功能科目看,社會(huì)保障和就業(yè)支出9,451.37萬(wàn)元,主要用于民政管理事務(wù)、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、自然災(zāi)害生活救助、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等;二醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,030.70萬(wàn)元,主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助及機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助等。三農(nóng)林水支出333.36萬(wàn)元,主要用于村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)貼的發(fā)放;四其他支出363.67萬(wàn)元,主要是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,屬于福利彩票公益金補(bǔ)助的項(xiàng)目支出。
    三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
    樂(lè)昌市民政局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12.54萬(wàn)元,完成預(yù)算12.8萬(wàn)元的97%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.99萬(wàn)元,完成預(yù)算6萬(wàn)元的99%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.55萬(wàn)元,完成預(yù)算6.8萬(wàn)元的 96%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出與預(yù)算持平。
    與上年相比,2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與上年決算數(shù)相比減1%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元,下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.13萬(wàn)元,下降1 %。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約的要求,逐年遞減支出。
    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
    2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi) 0萬(wàn)元,占 0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.99萬(wàn)元,占 47%;公務(wù)接待費(fèi)支出6.55萬(wàn)元,占52%。具體情況如下:
    1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國(guó)團(tuán)組 0個(gè)、累計(jì)0人次。
    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.99萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,2017年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 0輛,公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.99萬(wàn)元,2017年本部門公務(wù)用車保有量為3輛,主要用于局各業(yè)務(wù)股室溝通業(yè)務(wù),到縣鎮(zhèn)落實(shí)工作,督促各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序開(kāi)展。
    3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.55萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年,本部門共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),來(lái)訪外賓 0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 176次,接待人數(shù)共1092人。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
    四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
    2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.5萬(wàn)元,比上年數(shù)增加1萬(wàn)元,因?yàn)樵鼍帉?dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加+。
    (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
    2017年本部門政府采購(gòu)支出總額89.07萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出59.07萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的66%;政府采購(gòu)服務(wù)支出30萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的33%
    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
    截至2017年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛
    (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
        1.績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中,一級(jí)項(xiàng)目14個(gè),二級(jí)項(xiàng)目32個(gè),共涉及資金10,863.11萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
    2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(如有)。暫未開(kāi)展
    3.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(如有)。暫未開(kāi)展
    4.其他以部門為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告暫未開(kāi)展
     
    第四部分  名詞解釋
    為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
    一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
    三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
    五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
    十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
    十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
    十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
    十四、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出:指除了民政項(xiàng)目中其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。


    附件: 2017年樂(lè)昌市民政局部門決算公開(kāi)

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