目 錄
第一部分 住建局(含下屬)概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 住建局(含下屬)2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 住建局(含下屬)2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 住建局(含下屬)概況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報以及部門決算公開主體的要求,2017年決算組成單位共3個,是住建局及其下屬單位,住建局本局內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察股、住房保障和房地產(chǎn)業(yè)監(jiān)管股、用地規(guī)劃管理股、工程規(guī)劃管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理股、建筑業(yè)監(jiān)管股、工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管股、市政建設(shè)管理股、市容環(huán)衛(wèi)管理股、公共事業(yè)管理股、坪石辦事處等12個股室。下屬單位包括:環(huán)衛(wèi)所和城監(jiān)隊,環(huán)衛(wèi)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、財務(wù)室、市消毒衛(wèi)生殺蟲隊、市容衛(wèi)生監(jiān)察隊;城監(jiān)隊內(nèi)設(shè)辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。
(二)部門主要職責(zé)
樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局為樂昌市人民政府工作部分。主要職責(zé):負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)督、管理,組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施,指導(dǎo)和監(jiān)督中心鎮(zhèn)及村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,市政建設(shè)和監(jiān)督,城市綠化監(jiān)督管理等工作。
住建局下屬環(huán)衛(wèi)所主管樂昌市城區(qū)保潔和垃圾清運(yùn)工作的職能部門。主要職責(zé)城區(qū)河南片區(qū)、汽車站片區(qū)的大街小巷的衛(wèi)生保潔和清運(yùn),衛(wèi)生消毒、殺蟲,市容市貌的監(jiān)察工作和監(jiān)管市區(qū)保潔公司和垃圾填埋場運(yùn)營公司的運(yùn)營情況。
住建局下屬樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊是樂昌市城市綜合管理局的公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《城市綠化法》、《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》、《城市道路管理條例》等法律法規(guī);監(jiān)督和查處城市建設(shè)中的等方面的違法違規(guī)行為;承辦市城市綜合管理局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項。
第二部分 住建局(含下屬)2017年部門決算表
本單位此次公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。詳見附件。
第三部分 住建局(含下屬)2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
住建局(含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所)2017年度總收入10835.96萬元,其中本年收入10835.96萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入10835.96萬元,比上年決算數(shù)增加4327.56萬元,增長66 %。主要原因:一是人員工資的增加,二是項目經(jīng)費(fèi)增加。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降) 0%。主要原因是無此項收入。
3.事業(yè)收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。主要原因是無此項收入。
4.經(jīng)營收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是無此項收入。
5.其他收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是無此項收入。
(二)年度支出總體情況
住建局(含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所)2017年度總支出10835.96萬元,其中本年支出10835.96萬元。具體情況如下:
1. 一般公共服務(wù)支出65.14萬元,主要用于農(nóng)村貧困戶危房改造建設(shè)竣工驗收和鞏固省文明城市迎檢工作,比上年決算數(shù)增加59.14萬元,增長985%,主要原因是此兩項目是2017年新增。
2. 科學(xué)技術(shù)支出447.13萬元,主要用于污水處理廠運(yùn)行費(fèi),比上年決算數(shù)增加447.13萬元,增長100%,主要原因是此項目為2017年新增。
3. 社會保障和就業(yè)支出285.49萬元,主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休和死亡撫恤。比上年決算數(shù)減少745.17萬元,下降72%,主要原因是2017年度沒有了全民健身廣場工程和南部八鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)運(yùn)營費(fèi)項目。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出67.56萬元,主要支出項目有行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,比上年決算數(shù)增加6.36萬元,增長10%,主要原因是人員有所變動,經(jīng)費(fèi)有所增加。
5. 節(jié)能環(huán)保支出1008.5萬元,主要支出項目有樂昌市城區(qū)截污提升系統(tǒng)委托運(yùn)營費(fèi)及電費(fèi)、污水處理廠項目房產(chǎn)稅、土地稅、污水處理廠運(yùn)行費(fèi)、2016年省級治污保潔和節(jié)能減排專項(韶財工【2016】13號)、2016年農(nóng)村生活垃圾處理市級補(bǔ)助(韶財工【2016】23號)、2017年治污保潔和技能減排專項(韶財工【2016】106號)、農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處理長效機(jī)制專項獎補(bǔ)資金(韶財工【2015】33號)、污水處理設(shè)施“以獎促減”資金(韶財工【2015】35號),比上年決算數(shù)增加892.87萬元,增長772%,主要原因是項目增加,支出增大。
6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出7409.27萬元,主要支出項目有新城控制性規(guī)劃編制費(fèi)、城管執(zhí)法制式服裝經(jīng)費(fèi)、西京古道紀(jì)錄片拍攝新局面費(fèi)用、黨建工作經(jīng)費(fèi)、路燈電費(fèi)、2017年大東街停車場人員工資及日常開支、樂昌市南部八鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)項目和中心城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生市場化運(yùn)營費(fèi)等項目,比上年決算數(shù)增加2931.42萬元,增長65%,主要原因是項目增加,支出增大。
7. 農(nóng)林水支出903.3萬元,主要支出項目農(nóng)村危房改造資金(韶財農(nóng)【2015】100號和【2016】147號)。比上年決算數(shù)增加470.13萬元,增長108%,主要原因是此項目為2017年新增。
8. 資源勘探信息等支出151.91萬元,主要支出項目為新型墻體材料款支出,比上年決算數(shù)減少41.77萬元,下降22%,主要原因是收入減少,退還的資金相應(yīng)減少。
9. 住房保障支出475.2萬元,主要支出項目以船為家漁民上岸安居工程(韶財農(nóng)【2016】183號),比上年決算數(shù)增加285萬元,增長150%,主要原因是按文件要求進(jìn)行支付。
10. 其他支出22.47萬元,主要支出項目有2016年P(guān)PP項目前期工作中央基建投資(韶財建【2016】17號),比上年決算數(shù)增加22.47萬元,增長100%,主要原因是此項目為2017年新增。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
?。ㄒ唬?017年度財政撥款收入說明
住建局(含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所)2017年度財政撥款收入合計10835.96萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入8709.19萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加3892.07萬元,增長80 %;主要原因是年度追加項目和省級追加資金;政府性基金預(yù)算財政撥款收入2126.78萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少225.48萬元,下降9%;主要原因是2017年取消了新型墻體基金的收費(fèi)。
?。ǘ?017年度財政撥款支出說明
住建局(含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所)2017年度財政撥款支出合計10835.96萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出8709.19萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加3892.07萬元,增長80 %;主要原因是年度追加項目和省級追加資金;政府性基金預(yù)算財政撥款支出2126.78萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少225.48萬元,下降9%;主要原因是2017年取消了新型墻體基金的收費(fèi).
分功能科目看,一般公共服務(wù)支出65.14萬元,主要用于農(nóng)村貧困戶危房改造建設(shè)竣工驗收和鞏固省文明城市迎檢工作;科學(xué)技術(shù)支出447.13萬元,主要用于污水處理廠運(yùn)行費(fèi);社會保障和就業(yè)支出285.49萬元,主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休和死亡撫恤;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出67.56萬元,主要支出項目有行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助;節(jié)能環(huán)保支出1008.5萬元,主要支出項目有樂昌市城區(qū)截污提升系統(tǒng)委托運(yùn)營費(fèi)及電費(fèi)、污水處理廠項目房產(chǎn)稅、土地稅、污水處理廠運(yùn)行費(fèi)、2016年省級治污保潔和節(jié)能減排專項(韶財工【2016】13號)、2016年農(nóng)村生活垃圾處理市級補(bǔ)助(韶財工【2016】23號)、2017年治污保潔和技能減排專項(韶財工【2016】106號)、農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處理長效機(jī)制專項獎補(bǔ)資金(韶財工【2015】33號)、污水處理設(shè)施“以獎促減”資金(韶財工【2015】35號);城鄉(xiāng)社區(qū)支出7409.27萬元,主要支出項目有新城控制性規(guī)劃編制費(fèi)、城管執(zhí)法制式服裝經(jīng)費(fèi)、西京古道紀(jì)錄片拍攝新局面費(fèi)用、黨建工作經(jīng)費(fèi)、路燈電費(fèi)、2017年大東街停車場人員工資及日常開支、樂昌市南部八鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)項目和中心城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生市場化運(yùn)營費(fèi)等項目;農(nóng)林水支出903.3萬元,主要支出項目農(nóng)村危房改造資金(韶財農(nóng)【2015】100號和【2016】147號);資源勘探信息等支出151.91萬元,主要支出項目為新型墻體材料款支出;住房保障支出475.2萬元,主要支出項目以船為家漁民上岸安居工程(韶財農(nóng)【2016】183號);其他支出22.47萬元,主要支出項目有2016年P(guān)PP項目前期工作中央基建投資(韶財建【2016】17號)。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
住建局(含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為16.39萬元,完成預(yù)算17.03萬元的96%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10萬元,完成預(yù)算 10萬元的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.39萬元,完成預(yù)算7.03萬元的91%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.26萬元,下降1.5%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10萬元,無下降無增長;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.26萬元,下降4 %。因公出國(境)費(fèi)支出減少(增加)的主要原因是無此項支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與去年持平;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元,占61 %;公務(wù)接待費(fèi)支出6.39萬元,占39%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團(tuán)組0個、累計0人次。無開支。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出10萬元,2017年住建局(含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所)公務(wù)用車保有量為5輛,主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.39萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年,住建局(含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所)共接待國外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待89次,接待人數(shù)共1128人。主要用于日常的公務(wù)接待。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年住建局(含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出158.83萬元,比上年增加36.82萬元,增長30%。主要原因是:“鞏文”整治工作導(dǎo)致工作量加大,增加了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中辦公30.56萬元、印刷費(fèi)1.25萬元、手續(xù)費(fèi)1.06萬元、郵電費(fèi)7.73萬元、差旅費(fèi)3.7萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.32萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.39萬元、福利費(fèi)20.04萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元、日常維修費(fèi)0.48萬元、專用材料9.7萬元、專用燃料費(fèi)26萬元、勞務(wù)費(fèi)17.11萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)1.09萬元、辦公用房水費(fèi)0.73萬元、電費(fèi)6.61萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)8.27萬元、其他費(fèi)用5.79萬元。
(二)政府采購支出情況說明
2017年住建局(含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所)政府采購支出總額263.28萬元,其中:政府采購貨物支出18.28萬元、政府采購工程支出245萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,住建局(含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所)共有車輛39輛,其中,一般公務(wù)用車5輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車28輛,其他用車主要是路燈所高空作業(yè)車、城監(jiān)隊日常界面工作執(zhí)勤巡邏。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
住建局(含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所)無開展績效評價的項目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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2017年度樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局部門決算(住建局含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所).pdf
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