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    2018年度樂昌市國土資源局預算(補充公開)

    目 錄
     
    第一部分 部門預算基本情況說明
    一、  部門基本情況
    二、收入預算說明
    三、支出預算說明
    四、機關運行經(jīng)費預算說明
    五、“三公”經(jīng)費預算說明
    六、政府采購情況
    七、國有資產(chǎn)占有情況
    八、預算績效情況
    九、國有資本經(jīng)營收支情況
    十、專業(yè)名詞解釋
     
    第二部分 部門預算表
    一、部門收支總表
    二、部門收入總表
    三、部門支出總表
    四、部門基本支出表
    五、部門項目支出表
    六、財政撥款收支總表
    七、一般公共預算支出表
    八、一般公共預算基本支出表
    九、一般公共預算項目支出表
    十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
    十一、政府性基金預算支出表
     
    部門預算基本情況說明
     
    一、部門基本情況
    (一)部門機構設置、職能
      廣東省樂昌市國土資源局內設辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護股、地籍管理股、地質環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊等股室,下轄測繪隊、土地整理中心、信息中心、土地儲備中心、金雞嶺地質公園管理處、不動產(chǎn)登記中心等6個事業(yè)單位及17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所。
    樂昌市國土資源局2018年預算由上述31股室、中心、隊、所組成,共1個預算單位。
    主要職能有1、貫徹執(zhí)行上級有關土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理的方針政策和法律法規(guī),組織起草規(guī)范性文件并組組實施;2、承擔保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責任;3、承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任;4、承擔耕地保護的責任;5、組織實施地籍管理工作;6、負責組織開展節(jié)約集約利用土地工作;7、負責礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作;8、負責地質環(huán)境保護和地質災害防治工作;9、負責基礎測繪及測繪市場管理工作;10、不動產(chǎn)登記;11、承辦樂昌市人民政府及上級主管部門交辦和委托的其他事項。
    (二)人員構成情況
    本單位共有編制130個,其中行政編制78個,事業(yè)編制52個,年未在職實有人數(shù)為97人,退休人員23人。
    (三)預算年度的主要工作任務
    緊緊圍繞市委、市政府的中心工作,為樂昌市經(jīng)濟發(fā)展提供用地保障,為全市耕地占補平衡發(fā)揮積極作用;堅持厲行節(jié)約,反對鋪張浪費,嚴控“三公”經(jīng)費支出。
    (四)樂昌市國土資源局負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
    二、收入預算說明
    2018 年收入預算1846.1223萬元,其中:一般公共預算撥款1616.1223萬元,比上年增302.1731萬元,增幅23%,原因是新開展或延續(xù)開展包括土地利用總體規(guī)劃調整完善與永久基本農(nóng)田劃定工作、人員工資福利提高等;基金預算撥款等230萬元,比上年增加5萬元,增幅2.2%,原因是開展了耕地占補平衡承諾提質改造工作。
    三、支出預算說明
    2018 年支出預算1846.1223萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出1616.1223萬元,基金預算撥款安排支出230萬元。
    一般公共預算撥款支出按用途劃分:
    (一) 基本支出預算1421.1023萬元,占預算撥款支出的77.98%,比上年增加205.3873萬元,增幅16.89%,原因是增加了機關運行經(jīng)費(如土地交易印花稅)及增加了工資福利。其中:工資福利支出856.0018萬,增加148.2672萬元,增幅為20.95%,原因是增加了工資及福利。
    (二)項目支出預算195.02萬元,占預算撥款支出的10.56%,與上年預算相比,減少88.32%,原因是17年下?lián)芰嘶巨r(nóng)田保護省級補助資金。其中:城鄉(xiāng)增減掛鉤項目110萬元,主要用于北鄉(xiāng)等鎮(zhèn)第二、三批項目工程款(質保金),比上年125萬減少15萬;2014年批次用地耕地占補平衡承諾提質改造項目120萬元,資金主要用于提升耕地質量等級,上年度無此項目。
    四、機關運行經(jīng)費預算說明
    2018 年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算為3182000元,比上年增加1758200元,增長123.49%,主要是2018年工資水平較2017年有一定的提升且因業(yè)務發(fā)展需要對購買服務有較大增加。其中辦公費27.5萬元、印刷費4萬元、差旅費14萬元、福利費0元、日常維修費3萬元、專用材料0萬元、辦公用房水費3萬元、電費16萬元、辦公用房取暖費0元、辦公用房物業(yè)管理費0元、公務用車運行維護費16萬元。
    五、“三公”經(jīng)費預算說明
    2018 年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為39萬元,與上年數(shù)相比持平。按資金來源分,財政撥款39萬元,其他撥款0元;按具體項目分,公務用車購置及運行維護支出16萬元(其中公務用車購置0元,公務用車運行維護費16萬元),公務接待費支出23萬元。
    六、政府采購情況
    2018 年本部門政府采購預算60萬元,比上一年度減少197.3萬元,減幅69.6%,其中貨物類采購50萬元,服務類采購10萬元。
    七、國有資產(chǎn)占有情況
    2018 年度本預算單位資產(chǎn)共2598.89萬元,其中辦公用房11355.99平方米,價值1811.71萬元,車輛價值160.92萬元,其他資產(chǎn)626.26萬元,均為自用。
    八、預算績效情況
    2018 年,主要工作目標有:完成土地利用總體規(guī)劃調整與永久基本農(nóng)田劃定11項工作,實施11個項目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
    九、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況 。
    收入0元,支出0元。
    十、專業(yè)名詞解釋
    1. 城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤:依據(jù)土地利用整體規(guī)劃,將擬整理復墾為耕地的農(nóng)村建設用地地塊(舊地塊)和擬用于城鎮(zhèn)建設的地塊(新地塊)等面積共同組成建新拆舊項目區(qū),通過建新拆舊和土地整理復墾等措施,在保證項目區(qū)內各類土地面積平衡的基礎上,最終實現(xiàn)建設用地總理不增加,耕地面積不減少,質量不降低,城鄉(xiāng)用地布局更合理的目標。
    2. 一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
    3. 部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
    4. 機關運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
    5. “三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
    2018年度部門預算公開表格.xls

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